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我处对莲湖校区外语情景实训中心工程出具审计意见
2016年9月,我处对莲湖校区外语情景实训中心工程的结算进行了审计,并出具了《关于莲湖校区外语情景实训中心工程结算的审计意见》(川文理审计[2016]10号)。 四川文理学院审计处 2016年9月14日 [详细]
2016-09-14我处对莲湖校区第二教学楼建设工程出具审计意见
2016年9月,我处对莲湖校区第二教学楼建设工程结算进行了审计,并出具了《关于莲湖校区第二教学楼建设工程结算的审计意见》(川文理审计[2016]12号)。 四川文理学院审计处 2016年9月14日 [详细]
2016-09-14我处对莲湖校区篮球场建设项目代理费结算出具审计意见
2016年11月,我处对莲湖校区篮球场建设项目招标代理费的结算进行了审计,并出具了《关于莲湖校区篮球场建设项目代理费结算的审计意见》(川文理审计[2016]13号)。 四川文理学院审计处 2016年12月2日 [详细]
2016-12-02我处对莲湖校区图书信息大楼幕墙中空钢化玻璃等维修工程出具...
2016年9月,我处对莲湖校区图书信息大楼、艺术传媒大楼幕墙中空钢化玻璃维修和行政楼门厅漏水处理工程的结算进行了审计,并出具《关于莲湖校区图书信息大楼幕墙中空钢化玻璃等维修工程的审计意见》(川文理审计[2016]1号)。 四川文理学院审计处 2016年9月... [详细]
2016-09-12我处对莲湖校区补栽绿化地带工程出具审计意见
2016年9月,我处对莲湖校区补栽绿化地带工程的结算进行了审计,并出具了《关于莲湖校区补栽绿化地带工程的审计意见》(文件号:川文理审计[2016]3号)。 四川文理学院审计处 2016年9月12日 [详细]
2016-09-12关于对四川文理博大资产管理有限公司实施2020年度财务审计的...
受学校经资委委托,经学校批准,现委托成都正益信会计师事务所(普通合伙),于2021年3月22日起,对四川文理博大资产管理有限公司2020年度财务收支情况及财务报表进行审计,重大事项将进行必要的延伸或追溯。广大师生对本次审计范围事项,如有意见或建议,... [详细]
2021-03-22关于对四川文理博大资产管理有限公司实施2021年度财务审计的...
根据2022年审计处工作计划安排,经学校批准,现委托四川中天信会计师事务所有限公司,于2022年2月21日起,对四川文理博大资产管理有限公司2021年度财务收支情况及财务报表进行审计,重大事项将进行必要的延伸或追溯。 广大师生对本次审计范围事项,如有意... [详细]
2022-02-21校一届党委第十轮巡察公告
根据学校党委对巡察工作的统一部署,2022年11月16日至2022年12月16日,党委巡察组将对审计处开展综合巡察。巡察将聚焦党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设,围绕“六大纪律”,着力检查落实管党治党、意识形态工作责任情况,... [详细]
2022-11-16关于对教学楼管理使用情况实施专项审计的公示
根据2019年度审计工作计划,经学校批准,审计处决定派出审计组,于2019年3月11日至3月31日,对学校教学楼管理及使用情况实施专项审计。 审计期间,广大师生如有对教学楼或教室管理及使用等方面的意见或建议,请与审计处联系。 特此公示 联系电话:2790255 2... [详细]
2019-03-12关于对四川文理博大资产管理有限公司实施2019年度财务审计的...
根据2020年度审计工作计划,经学校批准,委托成都正益信会计师事务所(普通合伙),于2020年3月11日起,对四川文理博大资产管理有限公司2019年度财务收支情况及财务报表进行审计。 特此公示! 四川文理学院审计处 2020年3月11日 [详细]
2020-03-23关于对计划财务处2019-2020年财务管理内部控制实施专项审计的...
根据2020年度审计处工作计划,经学校批准,审计处决定派出审计组,于2020年5月20日至6月25日,对计划财务处2019-2020年财务管理内部控制实施专项审计。 审计期间,广大师生如有学校财务管理内部控制等方面的意见或建议,请与审计处联系。 特此公示 联系电话... [详细]
2020-05-25关于对教学质量工程实施专项审计的公示
根据2017年年度审计工作计划,经学校批准,我处拟于2017年3月13日起,对教学质量工程项目进行专项审计。 在审计期间,如有问题需要反映,请与审计处联系。 特此公示 办公地址:四川文理学院莲湖校区行政楼5008室 联系电话:0818-2790255 电子邮箱:sasushe... [详细]
2017-03-06关于对何聪同志进行任期经济责任审计的公示
根据2017年年度审计计划,经学校批准,审计处决定派出审计组,对原数学学院院长何聪同志任职期间的经济责任进行审计,审计期间为2017年10月16日至2017年11月16日。 校内有关单位或个人对以上领导干部在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组... [详细]
2017-10-16内控知识——什么是内部控制
所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。 [详细]
2017-09-08财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见
财会[2015]24号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局: 内部控制是保障组织权力规范... [详细]
2018-03-10
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