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关于对学校2020-2021年度能源使用管理情况实施专项审计的公示
根据《四川文理学院创建四川省绿色学校工作方案》相关工作安排,经学校批准,审计处决定派出审计组,于2022年5月5日至8月5日,对学校2020-2021年能源使用管理情况实施专项审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关内容。 广大师生对本次审计范围事项,如... [详细]
2022-05-05关于对四川文理博大资产管理有限公司实施2018年度财务审计的...
根据2019年度审计工作计划,经学校批准,委托四川中天信会计师事务所有限公司,于2019年3月11日起,对四川文理博大资产管理有限公司2018年度财务收支情况及财务报表进行审计。 特此公示! 四川文理学院审计处 2019年3月11日 [详细]
2019-03-11关于对学报编辑部原主任范藻同志实施离任经济责任审计的公示
根据2019年度审计工作计划,经学校批准,审计处决定派出审计组,自2019年11月7日起,对学报编辑部原主任范藻同志任职期间的经济责任进行审计,审计期间为2014年1月至2018年8月。 校内有关单位或个人对以上领导干部在任职期间履行经济责任方面如有意见或建... [详细]
2019-11-07关于对2015-2016年度学校水电气费实施专项审计的公示
根据2017年年度审计工作计划,经学校批准,我处拟于2017年3月13日起,对2015-2016年度学校水电气费进行专项审计。 在审计期间,如有问题需要反映,请与审计处联系。 特此公示 办公地址:四川文理学院莲湖校区行政楼5008室 联系电话:0818-2790255 电子邮箱... [详细]
2017-03-06关于对四川文理博大资产管理有限公司实施2016年度财务收支审...
根据2017年度审计工作计划,经学校批准,我处委托四川百仕吉会计师事务所有限公司,于2017年3月23日起,对四川文理博大资产管理有限公司2016年度财务收支情况及财务报表进行审计。 特此公示 四川文理学院审计处 2017年3月22日 [详细]
2017-05-03关于对计划财务处原处长刘浏同志实施离任经济责任审计的公示
根据2019年度审计工作计划,经学校批准,决定委托四川百仕吉会计师事务所有限公司,对计划财务处原处长刘浏同志任职期间的经济责任进行审计,审计周期为2019年2月28日至2019年3月14日。 校内有关单位或个人对以上领导干部在任职期间履行经济责任方面如有意... [详细]
2019-03-012017年度内部控制自评工作协调会
2017年9月26日上午,内部控制自评工作协调会在莲湖校区行政楼三楼会议室召开,审计处、校办公室、计划财务处、国有资产管理处、基建处、公共资源交易服务中心及组织部内部控制自评工作联络人及相关人员参加会议。 [详细]
2017-09-26教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)
教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行) 内部控制实施指南 第一章 总则 第一条高校内部控制是指学校为实现办学目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。高校内部控制的目标主要包括:保证学校经济活动合法合规、资... [详细]
2018-03-21财政部行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)
财会﹝2017﹞1号 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查... [详细]
2018-12-10扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设
扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设 为推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要支撑 ——《会计改革与发展“十四五”规划纲要》系列解读之八 2022年3月11日 来源:会计司 内部控... [详细]
2022-03-11提升审计机关执行力切实将“三严三实”落到实处
——审计署审计长刘家义答本报记者问 审计署网站【来源:学习时报】 为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面加强作风建设,审计署以提升审计机关的执行力作为切入点,将“三严三实”的要求与审计工作相结合,在改进审计工作、落实中央决策等方面... [详细]
2017-02-21科技部:5所大学7名教授套取专项资金 2人已判刑
中新网10月10日电据中央纪委监察部网站消息,科学技术部党组今天通报关于巡视整改情况。关于审计署2012年4月审计发现5所大学7名教授弄虚作假套取国家科技重大专项资金2500多万元的问题,目前,共依法依纪查处了8人,其中陈英旭、宋茂强2人被依法判刑;李宁... [详细]
2017-03-10如何规范编制审计取证单和审计工作底稿
审计取证单和审计工作底稿是审计实施阶段重要的审计记录文书。审计取证单是编制审计工作底稿的基础,是审计工作底稿的审计证据;审计工作底稿是撰写审计报告,发表审计意见、作出审计决定的依据,因此,编制审计取证单和审计工作底稿是直接影响审计工作质... [详细]
2017-05-31教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见
教财[2015]2号 部属各高等学校: 根据《中华人民共和国审计法》以及《国务院关于加强审计工作的意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关文件,为进一步加强直属高等学校内部审计工作,现提出以下意见: 一、高度重视,切实加强组织领导 1. 进一步... [详细]
2016-12-08中华人民共和国发票管理办法
中华人民共和国国务院令 第587号 《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》已经2010年12月8日国务院第136次常务会议通过,现予公布,自2011 年2月1日起施行。 总 理 温家宝 二〇一〇年十二月二十日 国务院关于修改《中华人民共和国发票管理... [详细]
2017-02-06
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